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目 录
第一部分:桂林新闻图片社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林新闻图片社2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林新闻图片社2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:桂林新闻图片社概况
一、基本概况: 我社是桂林市委宣传部直接领导的新闻宣传事业单位。隶属中共桂林市委宣传部领导机构,级别定为相当区(科)级。
主要职能:为桂林市做好新闻宣传工作;负责组稿编辑、发行拍摄新闻图片、设计制作国内摄影、印刷电视广告。
二、部门决算单位构成
(一)桂林新闻图片社
第二部分:桂林新闻图片社 2016年部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
191.15 |
一、一般公共服务支出 |
191.15 | |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
五、上级补助收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
191.15 |
本年支出合计 |
191.15 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
191.15 |
支出总计 |
191.15 | |
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
191.52 |
191.52 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
191.15 |
191.15 |
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
181.52 |
181.52 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
191.15 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
181.52 |
181.52 |
| |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
| |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
| |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
| |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
| |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
| |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
24 |
4.29 |
4.29 |
| |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
5.34 |
5.34 |
| |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
| |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
| |
|
|
11 |
|
|
28 |
| |||
|
本年收入合计 |
12 |
191.15 |
本年支出合计 |
29 |
191.15 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
| |||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| |||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| |||
|
|
16 |
|
|
33 |
| |||
|
合计 |
17 |
191.15 |
合计 |
34 |
191.15 | |||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
191.15 |
191.15 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
181.52 |
181.52 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
181.52 |
181.52 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
181.52 |
181.52 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
4.29 |
4.29 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.29 |
4.29 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.29 |
4.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
191.15 |
126.88 |
64.27 |
|
工资福利支出 |
58.53 |
58.53 |
|
|
基本工资 |
29.39 |
29.39 |
|
|
津贴补贴 |
12.74 |
12.74 |
|
|
绩效工资 |
14.41 |
14.41 |
|
|
事业单位基本养老保险 |
1.99 |
1.99 |
|
|
商品和服务支出 |
64.27 |
|
64.27 |
|
办公费 |
1.23 |
|
1.23 |
|
印刷费 |
35.75 |
|
35.75 |
|
水电、邮电费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
差旅费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
租赁费 |
2.27 |
|
2.27 |
|
公务接待费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
劳务费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
工会费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
福利费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
0.51 |
|
0.51 |
|
其他商品和服务支出 |
18.50 |
|
18.50 |
|
对个人和家庭的补助 |
68.35 |
68.35 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
57.90 |
57.90 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
医疗费 |
4.29 |
4.29 |
|
|
住房公积金 |
5.34 |
5.34 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.35 |
0 |
2.05 |
0 |
2.05 |
0.30 |
0.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.18 |
|
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
||
|
类 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
款 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
项 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
桂林新闻图片社2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计191.15万元,同比2015年收入总计229.84万元,减少38.69万元,下降20.24%。
1.财政拨款收入191.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。同比2015年财政拨款162.63万元,增加28.52万元,增长14.92%。
2.上年结转和结余84.47万元,转入事业基金84.47万元。
(二)支出总计191.15 万元,同比2015年支出总计229.84万元,减少38.69万元,下降20.24%。总支出包括:
1.一般公共服务支出122.80万元:主要用于工资福利支出58.53万元,商品和服务支出64.27万元。
2.社会保障和就业63.01 万元:主要用于新闻图片社本级按国家规定发放的退休人员工资及退休人员管理方面的支出58.72万元,医疗保险、工伤生育保险4.29万元,。
3.住房保障支出5.34万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
新闻图片社2016年度一般公共预算支出 191.15 万元,同比2015年支出总计229.84万元,减少38.69万元,下降20.24%。
其中:基本支出191.15万元,项目支出0万元。主要用于工资福利支出58.53万元,商品和服务支出64.27万元,对个人和家庭的补助支出68.35万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
新闻图片社 2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出191.15 万元,同比2015年基本支出162.63万元,增加28.52万元,增长17.54%。其中:人员经费126.88万元,主要包括:基本工资29.39万元、津贴补贴12.74万元、绩效工资14.41万元、事业单位基本养老保险1.99万元、退休费57.90万元、医疗费4.29万元、住房公积金5.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元;公用经费64.27万元,主要包括:办公费1.23万元、印刷费(漓江游导游图册印刷)35.75万元、水电邮电费0.19万元、差旅费0.85万元、租赁费2.27万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.80万元、工会经费2.26万元、福利费0.42万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出(漓江导游图分成)18.50万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车保有量为1辆,公务用车购置支出0万元。
(三)公务接待费支出 0.18万元,国内公务接待批次 3次,人次15次。
(四)“三公”经费支出0.18万元与年初预算数2.35万元减少2.17万元,下降92.34%。减少原因是公务用车已停用待报废。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门事业运行经费支出64.27万元。(其中漓江导游图印刷费35.75万元)2016年按财政局预算规定,将我社非税收入支出的公用经费纳入财政预算,统一管理。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门无政府采购项目支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。(已停用待报废)
七、 专业名词解释
一、 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。
二、 基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、 住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
五、 机关运行经费:为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
“三公”经费:指市级部门用财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位因业务工作需要按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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