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2011市本级总决算公开

2012-08-27 12:28     来源:桂林市财政局
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附件1

 

 

 

2011年度桂林市本级一般预算收支决算总表

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

税收收入

156,542

一般公共服务

52,376

 增值税

15,678

 人大事务

2,021

 营业税

33,843

 政协事务

1,829

 企业所得税

23,655

 政府办公厅()及相关机构事务

10,212

 企业所得税退税

 

 发展与改革事务

2,463

 个人所得税

8,927

 统计信息事务

795

 资源税

 

 财政事务

4,452

 固定资产投资方向调节税

-10

 税收事务

11,115

 城市维护建设税

13,211

 审计事务

1,178

 房产税

8,118

 海关事务

37

 印花税

1,203

 人力资源事务

1,310

 城镇土地使用税

3,026

 纪检监察事务

1,110

 土地增值税

16,540

 人口与计划生育事务

2,395

 车船税

279

 商贸事务

2,589

 耕地占用税

6,414

 质量技术监督与检验检疫事务

35

 契税

25,658

 民族事务

304

 烟叶税

 

 宗教事务

24

 其他税收收入

 

 港澳台侨事务

385

非税收入

87,789

 档案事务

312

 专项收入

10,354

 民主党派及工商联事务

1,011

 行政事业性收费收入

13,649

 群众团体事务

1,461

 罚没收入

3,725

 党委办公厅()及相关机构事务

2,080

 国有资本经营收入

43,857

 组织事务

1,016

 国有资源(资产)有偿使用收入

14,722

 宣传事务

873

 其他收入

1,482

 统战事务

546

 

 

 其他共产党事务支出()

2,810

 

 

 其他一般公共服务支出()

13

 

 

国防

2,266

 

 

公共安全

48,346

 

 

 武装警察

2,373

 

 

 公安

35,792

 

 

 国家安全

50

 

 

 检察

3,926

 

 

 法院

5,062

 

 

 司法

1,093

 

 

 其他公共安全支出()

50

 

 

教育

69,343

 

 

 教育管理事务

1,680

 

 

 普通教育

26,031

 

 

 职业教育

14,437

 

 

 广播电视教育

277

 

 

 特殊教育

1,002

 

 

 教师进修及干部继续教育

1,325

 

 

 教育费附加安排的支出

7,794

 

 

 其他教育支出()

16,797

 

 

科学技术

10,512

 

 

 科学技术管理事务

560

 

 

 基础研究

464

 

 

 应用研究

1,717

 

 

 技术研究与开发

6,992

 

 

 科技条件与服务

1

 

 

 社会科学

373

 

 

 科学技术普及

405

 

 

文化体育与传媒

13,401

 

 

 文化

4,884

 

 

 文物

3,547

 

 

 体育

1,696

 

 

 广播影视

2,097

 

 

 新闻出版

468

 

 

 其他文化体育与传媒支出()

709

 

 

社会保障和就业

40,908

 

 

 人力资源和社会保障管理事务

1,725

 

 

 民政管理事务

2,232

 

 

 财政对社会保险基金的补助

376

 

 

 行政事业单位离退休

180

 

 

 企业改革补助

7,809

 

 

 就业补助

6,641

 

 

 抚恤

818

 

 

 退役安置

8,016

 

 

 社会福利

2,983

 

 

 残疾人事业

1,002

 

 

 城市居民最低生活保障()

265

 

 

 其他城镇社会救济

797

 

 

 自然灾害生活救助

308

 

 

 红十字事业

76

 

 

 其他农村社会救济

43

 

 

 其他社会保障和就业支出()

7,637

 

 

医疗卫生

49,640

 

 

 医疗卫生管理事务

812

 

 

 公立医院

8,328

 

 

 基层医疗卫生机构

2,966

 

 

 公共卫生

14,212

 

 

 医疗保障

22,591

 

 

 中医药

261

 

 

 食品和药品监督管理事务

87

 

 

 其他医疗卫生支出()

383

 

 

节能环保

28,549

 

 

 环境保护管理事务

870

 

 

 环境监测与监察

747

 

 

 污染防治

3,010

 

 

 自然生态保护

14,644

 

 

 能源节约利用()

532

 

 

 污染减排

4,555

 

 

 可再生能源()

4,183

 

 

 其他节能环保支出()

8

 

 

城乡社区事务

33,826

 

 

 城乡社区管理事务

5,354

 

 

 城乡社区规划与管理()

1,252

 

 

 城乡社区公共设施

23,489

 

 

 城乡社区环境卫生()

69

 

 

 其他城乡社区事务支出()

3,662

 

 

农林水事务

142,756

 

 

 农业

7,734

 

 

 林业

5,517

 

 

 水利

128,815

 

 

 扶贫

551

 

 

 农业综合开发

104

 

 

 农村综合改革

35

 

 

交通运输

12,560

 

 

 公路水路运输

5,609

 

 

 石油价格改革对交通运输的补贴

6,950

 

 

 车辆购置税支出

1

 

 

资源勘探电力信息等事务

26,804

 

 

 制造业

2,935

 

 

 工业和信息产业监管支出

13,154

 

 

 安全生产监管

535

 

 

 国有资产监管

402

 

 

 支持中小企业发展和管理支出

6,416

 

 

 其他资源勘探电力信息等事务支()

3,362

 

 

商业服务业等事务

21,740

 

 

 商业流通事务

2,087

 

 

 旅游业管理与服务支出

18,156

 

 

 涉外发展服务支出

308

 

 

 其他商业服务业等事务支出()

1,189

 

 

金融监管等事务支出

10,564

 

 

 金融部门行政支出

10

 

 

 金融发展支出

10,554

 

 

国土资源气象等事务

7,865

 

 

 国土资源事务

7,543

 

 

 海洋管理事务

7

 

 

 测绘事务

12

 

 

 地震事务

94

 

 

 气象事务

209

 

 

住房保障支出

20,159

 

 

 保障性安居工程支出

13,863

 

 

 住房改革支出

6,296

 

 

粮油物资管理事务

966

 

 

 粮油事务

869

 

 

 物资事务

97

 

 

储备事务支出

357

 

 

 粮油储备

115

 

 

 重要商品储备

242

 

 

国债还本付息支出

836

 

 

 国内外债务发行

19

 

 

 财政部代理发行地方政府债券付

817

 

 

其他支出()

9

 

 

 其他支出()

9

公共财政预算收入

244,331

公共财政预算支出

593,783

上级补助收入

374,801

补助下级支出

88,343

下级上解收入

62,938

上解上级支出

33,792

债券转贷收入

18,400

债券转贷支出

8,575

上年结余

130,451

安排预算稳定调节基金

19,000

 

 

调出资金

3,240

 

 

年终结余                        

84,188

   

830,921

   

830,921

注:由于决算报告于2012620日向人大报送,而决算批复由自治区于20127月底下达,故批复后数据与人大报告中数据略有出入。

 

 

附件2

 

2011年度桂林市本级政府性基金收支决算总表

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

贸促会收费

5

贸促会收费安排的支出

5

地方教育附加收入

7,768

地方教育附加安排的支出

2,609

残疾人就业保障金收入

1,665

文化事业建设费安排的支出

636

政府住房基金收入

4,354

残疾人就业保障金支出

486

国有土地使用权出让收入

157,872

政府住房基金支出

2,444

城市公用事业附加收入

851

国有土地使用权出让收入安排的支出

157,239

国有土地收益基金收入

704

城市公用事业附加安排的支出

130

农业土地开发资金收入

148

新增建设用地有偿使用费安排的支出

693

城市基础设施配套费收入

5,082

城市基础设施配套费安排的支出

473

新菜地开发建设基金收入

3,742

新菜地开发建设基金支出

1,273

育林基金收入

923

育林基金支出

774

森林植被恢复费

122

森林植被恢复费安排的支出

181

地方水利建设基金收入

554

地方水利建设基金支出

4,790

散装水泥专项资金收入

350

散装水泥专项资金支出

194

新型墙体材料专项基金收入

945

新型墙体材料专项基金支出

288

彩票公益金收入

33

旅游发展基金支出

99

 

 

彩票公益金安排的支出

716

基金收入合计

185,118

基金支出合计

173,030

上级补助收入

14,881

上解上级支出

25,945

上年结余

113,913

 

 

调入资金

3,240

年终结余

118,177

收 入 总 计

317,152

支 出 总 计

317,152

 

 

 

 

 

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