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附件1 |
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2011年度桂林市本级一般预算收支决算总表 | |||
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单位:万元 | |||
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预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 |
|
税收收入 |
156,542 |
一般公共服务 |
52,376 |
|
增值税 |
15,678 |
人大事务 |
2,021 |
|
营业税 |
33,843 |
政协事务 |
1,829 |
|
企业所得税 |
23,655 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10,212 |
|
企业所得税退税 |
|
发展与改革事务 |
2,463 |
|
个人所得税 |
8,927 |
统计信息事务 |
795 |
|
资源税 |
|
财政事务 |
4,452 |
|
固定资产投资方向调节税 |
-10 |
税收事务 |
11,115 |
|
城市维护建设税 |
13,211 |
审计事务 |
1,178 |
|
房产税 |
8,118 |
海关事务 |
37 |
|
印花税 |
1,203 |
人力资源事务 |
1,310 |
|
城镇土地使用税 |
3,026 |
纪检监察事务 |
1,110 |
|
土地增值税 |
16,540 |
人口与计划生育事务 |
2,395 |
|
车船税 |
279 |
商贸事务 |
2,589 |
|
耕地占用税 |
6,414 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
35 |
|
契税 |
25,658 |
民族事务 |
304 |
|
烟叶税 |
|
宗教事务 |
24 |
|
其他税收收入 |
|
港澳台侨事务 |
385 |
|
非税收入 |
87,789 |
档案事务 |
312 |
|
专项收入 |
10,354 |
民主党派及工商联事务 |
1,011 |
|
行政事业性收费收入 |
13,649 |
群众团体事务 |
1,461 |
|
罚没收入 |
3,725 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,080 |
|
国有资本经营收入 |
43,857 |
组织事务 |
1,016 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
14,722 |
宣传事务 |
873 |
|
其他收入 |
1,482 |
统战事务 |
546 |
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|
其他共产党事务支出(款) |
2,810 |
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|
其他一般公共服务支出(款) |
13 |
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国防 |
2,266 |
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公共安全 |
48,346 |
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|
武装警察 |
2,373 |
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|
公安 |
35,792 |
|
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|
国家安全 |
50 |
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|
检察 |
3,926 |
|
|
|
法院 |
5,062 |
|
|
|
司法 |
1,093 |
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|
其他公共安全支出(款) |
50 |
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|
教育 |
69,343 |
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|
教育管理事务 |
1,680 |
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|
普通教育 |
26,031 |
|
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|
职业教育 |
14,437 |
|
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|
广播电视教育 |
277 |
|
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|
特殊教育 |
1,002 |
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|
教师进修及干部继续教育 |
1,325 |
|
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|
教育费附加安排的支出 |
7,794 |
|
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|
其他教育支出(款) |
16,797 |
|
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|
科学技术 |
10,512 |
|
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|
科学技术管理事务 |
560 |
|
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|
基础研究 |
464 |
|
|
|
应用研究 |
1,717 |
|
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|
技术研究与开发 |
6,992 |
|
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|
科技条件与服务 |
1 |
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|
社会科学 |
373 |
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|
科学技术普及 |
405 |
|
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|
文化体育与传媒 |
13,401 |
|
|
|
文化 |
4,884 |
|
|
|
文物 |
3,547 |
|
|
|
体育 |
1,696 |
|
|
|
广播影视 |
2,097 |
|
|
|
新闻出版 |
468 |
|
|
|
其他文化体育与传媒支出(款) |
709 |
|
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|
社会保障和就业 |
40,908 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,725 |
|
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|
民政管理事务 |
2,232 |
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
376 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
180 |
|
|
|
企业改革补助 |
7,809 |
|
|
|
就业补助 |
6,641 |
|
|
|
抚恤 |
818 |
|
|
|
退役安置 |
8,016 |
|
|
|
社会福利 |
2,983 |
|
|
|
残疾人事业 |
1,002 |
|
|
|
城市居民最低生活保障(款) |
265 |
|
|
|
其他城镇社会救济 |
797 |
|
|
|
自然灾害生活救助 |
308 |
|
|
|
红十字事业 |
76 |
|
|
|
其他农村社会救济 |
43 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出(款) |
7,637 |
|
|
|
医疗卫生 |
49,640 |
|
|
|
医疗卫生管理事务 |
812 |
|
|
|
公立医院 |
8,328 |
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
2,966 |
|
|
|
公共卫生 |
14,212 |
|
|
|
医疗保障 |
22,591 |
|
|
|
中医药 |
261 |
|
|
|
食品和药品监督管理事务 |
87 |
|
|
|
其他医疗卫生支出(款) |
383 |
|
|
|
节能环保 |
28,549 |
|
|
|
环境保护管理事务 |
870 |
|
|
|
环境监测与监察 |
747 |
|
|
|
污染防治 |
3,010 |
|
|
|
自然生态保护 |
14,644 |
|
|
|
能源节约利用(款) |
532 |
|
|
|
污染减排 |
4,555 |
|
|
|
可再生能源(款) |
4,183 |
|
|
|
其他节能环保支出(款) |
8 |
|
|
|
城乡社区事务 |
33,826 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
5,354 |
|
|
|
城乡社区规划与管理(款) |
1,252 |
|
|
|
城乡社区公共设施 |
23,489 |
|
|
|
城乡社区环境卫生(款) |
69 |
|
|
|
其他城乡社区事务支出(款) |
3,662 |
|
|
|
农林水事务 |
142,756 |
|
|
|
农业 |
7,734 |
|
|
|
林业 |
5,517 |
|
|
|
水利 |
128,815 |
|
|
|
扶贫 |
551 |
|
|
|
农业综合开发 |
104 |
|
|
|
农村综合改革 |
35 |
|
|
|
交通运输 |
12,560 |
|
|
|
公路水路运输 |
5,609 |
|
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
6,950 |
|
|
|
车辆购置税支出 |
1 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
26,804 |
|
|
|
制造业 |
2,935 |
|
|
|
工业和信息产业监管支出 |
13,154 |
|
|
|
安全生产监管 |
535 |
|
|
|
国有资产监管 |
402 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
6,416 |
|
|
|
其他资源勘探电力信息等事务支 |
3,362 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
21,740 |
|
|
|
商业流通事务 |
2,087 |
|
|
|
旅游业管理与服务支出 |
18,156 |
|
|
|
涉外发展服务支出 |
308 |
|
|
|
其他商业服务业等事务支出(款) |
1,189 |
|
|
|
金融监管等事务支出 |
10,564 |
|
|
|
金融部门行政支出 |
10 |
|
|
|
金融发展支出 |
10,554 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
7,865 |
|
|
|
国土资源事务 |
7,543 |
|
|
|
海洋管理事务 |
7 |
|
|
|
测绘事务 |
12 |
|
|
|
地震事务 |
94 |
|
|
|
气象事务 |
209 |
|
|
|
住房保障支出 |
20,159 |
|
|
|
保障性安居工程支出 |
13,863 |
|
|
|
住房改革支出 |
6,296 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
966 |
|
|
|
粮油事务 |
869 |
|
|
|
物资事务 |
97 |
|
|
|
储备事务支出 |
357 |
|
|
|
粮油储备 |
115 |
|
|
|
重要商品储备 |
242 |
|
|
|
国债还本付息支出 |
836 |
|
|
|
国内外债务发行 |
19 |
|
|
|
财政部代理发行地方政府债券付 |
817 |
|
|
|
其他支出(类) |
9 |
|
|
|
其他支出(款) |
9 |
|
公共财政预算收入 |
244,331 |
公共财政预算支出 |
593,783 |
|
上级补助收入 |
374,801 |
补助下级支出 |
88,343 |
|
下级上解收入 |
62,938 |
上解上级支出 |
33,792 |
|
债券转贷收入 |
18,400 |
债券转贷支出 |
8,575 |
|
上年结余 |
130,451 |
安排预算稳定调节基金 |
19,000 |
|
|
|
调出资金 |
3,240 |
|
|
|
年终结余 |
84,188 |
|
收 入 总 计 |
830,921 |
支 出 总 计 |
830,921 |
|
注:由于决算报告于2012年6月20日向人大报送,而决算批复由自治区于2012年7月底下达,故批复后数据与人大报告中数据略有出入。 | |||
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附件2 |
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2011年度桂林市本级政府性基金收支决算总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 |
|
贸促会收费 |
5 |
贸促会收费安排的支出 |
5 |
|
地方教育附加收入 |
7,768 |
地方教育附加安排的支出 |
2,609 |
|
残疾人就业保障金收入 |
1,665 |
文化事业建设费安排的支出 |
636 |
|
政府住房基金收入 |
4,354 |
残疾人就业保障金支出 |
486 |
|
国有土地使用权出让收入 |
157,872 |
政府住房基金支出 |
2,444 |
|
城市公用事业附加收入 |
851 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
157,239 |
|
国有土地收益基金收入 |
704 |
城市公用事业附加安排的支出 |
130 |
|
农业土地开发资金收入 |
148 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
693 |
|
城市基础设施配套费收入 |
5,082 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
473 |
|
新菜地开发建设基金收入 |
3,742 |
新菜地开发建设基金支出 |
1,273 |
|
育林基金收入 |
923 |
育林基金支出 |
774 |
|
森林植被恢复费 |
122 |
森林植被恢复费安排的支出 |
181 |
|
地方水利建设基金收入 |
554 |
地方水利建设基金支出 |
4,790 |
|
散装水泥专项资金收入 |
350 |
散装水泥专项资金支出 |
194 |
|
新型墙体材料专项基金收入 |
945 |
新型墙体材料专项基金支出 |
288 |
|
彩票公益金收入 |
33 |
旅游发展基金支出 |
99 |
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
716 |
|
基金收入合计 |
185,118 |
基金支出合计 |
173,030 |
|
上级补助收入 |
14,881 |
上解上级支出 |
25,945 |
|
上年结余 |
113,913 |
|
|
|
调入资金 |
3,240 |
年终结余 |
118,177 |
|
收 入 总 计 |
317,152 |
支 出 总 计 |
317,152 |
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